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兰州住房公积金管理中心召开2024年内部稽核专题会议

发布日期:2024-12-16 访问次数:

    为了充分发挥内部稽核在规范管理、防范风险中的监督作用。12月13日,兰州公积金中心召开2024年内部稽核专题会议,中心主要领导、分管领导及各分支机构、相关科室负责人参加会议。

    会议通报了2023年度提取业务稽核情况,通报了偿还异地商业个人住房贷款提取业务、2021-2023年度贷款业务稽核问题的整改情况。

    会议要求,各分支机构要将稽核整改工作作为推动管理提升的重要抓手,进一步完善培训机制,有针对性的开展业务学习培训,补强薄弱环节,强化部门间学习联动,持续提升工作人员业务能力;要加大风险防控管理力度,防止小漏洞引发大风险,切实筑牢政策、数据、人员“防火墙”,实现以稽核促规范,以规范促提升;要强化稽核结果运用,根据稽核指出的问题举一反三,开展业务风险排查,完善业务风险防控机制,提出进一步完善制度、规范管理的意见建议,不断提升我市住房公积金管理水平。

    会议强调,中心上下要牢固树立规矩意识,严格执行住房公积金管理制度,严守政策底线,确保业务科学、规范、安全运行。稽核科要准确把握内部稽核与自查的协同关系,做到横向贯通、同向发力,构成内部稽核与自查“一盘棋”的格局,常态化开展交叉稽核,强化内部稽核监督。各分支机构要强化工作责任意识,牢固树立“有权必有责,用权受监督”的意识,引导各类业务审批人员审慎用权,构筑住房公积金管理与服务的良好环境。



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